2017年度翁源县妇女联合会决算公开
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2018-09-03 10:21:59 字号:[大中小 ]
2017年度翁源县妇女联合会决算公开
目 录
第一部分 翁源县妇女联合会概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 翁源县妇女联合会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 翁源县妇女联合会2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 翁源县妇女联合会概况
(一)
部门机构设置
按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,内设机构办公室、维权儿少部(加挂在办公室)、县妇女儿童工作委员会办公室(挂靠县妇联)。
(二)部门主要职责
1、围绕党的中心工作,贯彻执行县委、县政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本县妇女儿童事业发展规划,积极推进妇女儿童事业纳入社会发展总体规划。2、组织妇女学政治理论、学文化知识、学科学技术,全面提高妇女的素质。3、动员和组织妇女投身参与经济建设、促进社会发展。在农村和城镇妇女中组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动,鼓励广大妇女为我县的三个文明建设贡献聪明才智。4、维护妇女儿童的合法权益。代表妇女参与社会的民主管理和民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。致力促进男女平等。5、指导各级妇联和其他妇女组织开展业务工作。配合组织部门做好优秀妇女人才的培养、选拔和推荐工作。6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
第二部分 翁源县妇女联合会2017年部门决算表
共公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体格式见附件)
第三部分 翁源县妇女联合会2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:
(一)年度收入总体情况
翁源县妇女联合会2017年度总收入185.29万元,其中本年收入185.29万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入185.29万元,比上年决算数增加75.78万元,增长69.2%。主要原因:一是……,二是……,三是……
2.上级补助收入0万元,比上年决算数无增减变化。
3.事业收入0万元,比上年决算数无增减变化。
4.经营收入0万元,比上年决算数无增减变化。
5.其他收入0万元,比上年决算数无增减变化。
(二)年度支出总体情况
翁源县妇女联合会2017年度总支出185.29万元,其中本年支出185.29万元。具体情况如下:
1.一般公共服务支出155.82万元,主要用于妇女儿群众团体事务支出,比上年决算数增加67.51万元,增长76.45%,主要原因是项目支出增加。
2.社会保障和就业支出17.51万元,主要支出项目有退休费,比上年决算数增加2.28万元,增长14.97%,主要原因是退休费开支略有增加。
3.医疗卫生与计划生育支出6.7万元,主要支出项目有医疗费,比上年决算数增加6.7万元,增长100%,主要原因是去年决算数没有列支该项。
4.住房保障支出5.26万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数减少0.71万元,下降11.89%,主要原因是住房公积金开支略有减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
翁源县妇女联合会2017年度财政拨款收入合计185.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入185.29万元,比年初预算数增加96.65万元,增长109.04%;主要原因是项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数无增减变化。
(二)2017年度财政拨款支出说明
翁源县妇女联合会2017年度财政拨款支出合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出185.29万元,比年初预算数增加96.65万元,增长109.04%;主要原因是项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数无增减变化。
分功能科目看,一般公共服务群众团体事务155.82万元,主要用于妇女儿童团体事务支出;社会保障和就业支出17.51万元,主要用于退休费支出;医疗卫生与计划生育支出6.7万元,主要用于医疗费用支出;住房保障支出5.26万元,主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
翁源县妇女联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算4万元的57.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算2.5万元的80%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算1.5万元的20%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.7万元,下降42.5%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元,下降20%;公务接待费支出决算减少1.2万元,下降80%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理安排车辆的使用;公务接待费支出减少的主要原因是严格安排公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占86.96%;公务接待费支出0.3万元,占13.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于一般公务出行。
3.公务接待费支出0.3万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待26次,接待人数共260人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出13.6万元,比上年增加10.48万元,增长185.82%。主要原因是:单位日常业务增加,合理安排费用开支。其中办公3.5万元、印刷费1万元、差旅费1.9万元、维修费0.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出4.08万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于一般公务工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况:无。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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